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Empenho 00621-000 · 2024

Material de consumoOutrosPago↗ Ver no Portal da Transparência

Visao geralFinalidadesCredoresEmpenhos

O que foi este gasto (2024)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAIS JUNTO À EMPRESA MAGALHÃES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELIME, EM ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL: 99/23 E ATA DE RP: 0179/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 09/10/2024.

Valor (2024)R$ 3.254,91
CredorMAGALHÃES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME

17403267000122

TipoEO

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

OutrosConfianca 55% - material
categoria_economica
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMOsem regra especifica de finalidade

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

  1. Empenhado19/02/2024A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
  2. Liquidado27/03/2024A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
  3. Pago18/04/2024O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Área de governo
EDUCAÇÃO
Subárea
ENSINO FUNDAMENTAL
Programa
OFERTA DO ENS. FUNDAM. E AMP. DA OFERTA
Projeto/atividade
MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de recurso
1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Categoria econômica
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Outros pagamentos a MAGALHÃES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME em 2024

22 outros empenhos somando R$ 38.929,22 no exercício 2024.

Perfil do credor
18/10/202403976-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAIS JUNTO À EMPRESA MAGALHÃES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA SAUDE DESTINADA ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PRESTADOS AO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE NOSSO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO280/2024 DA DIRETORIA DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO PL 103/23 E ATA 0196/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2024 COM RECURSOS DA RESOLUÇÃO 9.201, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023 NA CONTA 953725/ AGENCIA 1627.R$ 0,0008/10/202403864-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAIS JUNTO À EMPRESA MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI -ME EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO DA DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL: 99/23 E ATA DE RP: 0179/2023 .R$ 1.142,2017/09/202403527-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAIS JUNTO À EMPRESA MAGALHÃES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELIME, EM ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO DA DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL: 99/23 E ATA DE RP: 0179/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 09/10/2024.R$ 746,8028/08/202403136-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA JUNTO À EMPRESA MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELLI ME PARA USO E ESTOQUE EM ALMOXARIFADO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO DA DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL: 99/23 E ATA DE RP: 0179/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 09/10/2024.R$ 21,7720/08/202403063-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE COMPRA JUNTO A EMPRESA AUTO JR LICITA, PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL,CONFORME MEMORANDO EM ANEXO DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PL 99/23,ATA 0179/2023 MODALIDADE 42/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 09/102024, AGENCIA 1627 E CONTA 854174.R$ 412,83

Outros gastos com Material de consumo em 2024

646 empenhos da mesma categoria somando R$ 2.956.897,25 em 2024.

Ver todos
02/01/202400054-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO PARA 2024 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTO AO POSTO MAVI LTDA, EM ATENDENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE: GASOLINA E DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA ÁREA DA SAÚDE . PL: 103/23.R$ 174.914,2802/01/202400049-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO PARA OS MESES DE JANEIRO À AGOSTO DE 2022, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTO AO POSTO MAVI LTDA, EM ATENDENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS: GASOLINA PARA OS VEÍCULOS (HLF-9614, HMN-8778, HLF-0308, HLF-6210, ROÇADEIRA, TRATOR DE CORTAR GRAMA) E DIESEL PARA CAMINHÕES, MÁQUINAS E USINA DE ASFALTO (HMM1853, HMG7088, HMH0420, PFG0085, PCA1000, RER4444, TRA2650, TRA1000, PCA1001, PVA8641, AAA0000 E M.U.ASF PLAQ.05618) . PL: 103/23R$ 147.527,3802/01/202400051-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTO AO POSTO MAVI LTDA, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-TRANSPORTE ESCOLAR: GASOLINA PL: 103/2023.R$ 129.301,7505/06/202402044-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, JUNTO A EMPRESA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS AVENIDA LTDA, PARA COMPRA DE PEÇAS DA PATROL CARTEPILLA 120 K ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO DA CHEFIA DE TRANSPORTE. PL 13/22, ADESÃO 02/22 COM VIGENCIA ATE 29/12/2024.R$ 78.661,8411/06/202402093-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE COMPRA JUNTO A EMPRESA MED MAIS, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, EM ATENDIMENTO AS UBS´S MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, DA DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL: 54/23 DE CONFORME MEMORANDO 181/2024.R$ 51.509,95