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Empenhos

Cada gasto registrado no Portal da Transparência da Prefeitura, com link pro detalhamento oficial.

Visao geralFinalidadesCredoresEmpenhos

30.523 empenhos encontrados (todos os anos coletados)

DataEmpenhoÁrea · pagamentoValor
31/03/202501087-000OutrosEO↗ Ver no PortalCONFIANÇA DISTRIBUIDORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA PRODUÇÃO DE MERENDA PARA USO DOS ALUNOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°16/25 E MEMORANDO EM ANEXO.EDUCACAO REC. CONVENIOS E MER.ESCOLAR · MANUTENÇÃO AÇÕES EDUCAÇÃO INFANTIL · TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃOEDUCAÇÃOPago em 15/04/2025R$ 162,04
31/03/202501086-000OutrosEO↗ Ver no PortalAUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA PRODUÇÃO DE MERENDA PARA USO DOS ALUNOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°16/25 E MEMORANDO EM ANEXO.EDUCACAO REC. CONVENIOS E MER.ESCOLAR · MANUTENÇÃO AÇÕES EDUCAÇÃO INFANTIL · TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃOEDUCAÇÃOPago em 08/04/2025R$ 2.741,17
31/03/202501085-000DiáriaEO↗ Ver no PortalALESSANDRA ELIZA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI N°1.696 DE 16/03/2025 E DECRETO N°073 DE 31/03/2025 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DA 10° EDIÇÃO DE CAFÉ COM PROSA 2025. COM DIREITO A 1 DIÁRIA INTEGRAL NO VALOR DE R$640,00 E 1 DIÁRIA DE 75% VALOR R$480,00 TOTALIZANDO R$1.120,00.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO · OFERTA DO ENS. FUNDAM. E AMP. DA OFERTA · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSEDUCAÇÃOPago em 01/04/2025R$ 1.120,00
31/03/202501084-000AuxílioEO↗ Ver no PortalDALVA APARECIDA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE AO AUXPÍLIO FUNERAL, COMPROVADO SUA NECESSIDADE AO APCIENTE PELO C.R.A.S., INFORMANDO QUE A FAMÍLIA SE ENQUADRA NO PERFIL EXIGIDO PELA LEI N° 1.616 DO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2022.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL · GESTÃO DA POL. DE DIV. DE DES. COMUNITÁRIO · TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIALASSISTÊNCIA SOCIALPago em 09/04/2025R$ 800,00
28/03/202501083-000Serviço PFEG↗ Ver no PortalMAURICIO APARECIDO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO ATRAVÉS DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA ORIENTADAS JUNTO AO INSTRUTOR M.A.S PARA MUSICALIZAÇÃO DE BAILES PARA A TERCEIRA IDADE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°007/2025.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL · GESTÃO DA POL. DE DIV. DE DES. COMUNITÁRIO · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSASSISTÊNCIA SOCIALSem registro de pagamentoR$ 7.560,00
28/03/202501082-000OutrosEG↗ Ver no PortalIBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOSVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SEREM USADOS NA DEMANDA DE ATENDIMENTOS PELO SETOR DE ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO DE RITÁPOLIS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°11/25, ADESÃO N°03/2025 E OFÍCIO N°155/2025.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE · TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTENSAÚDESem registro de pagamentoR$ 80.092,41
28/03/202501081-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalJOÃO MARCOS REZENDE DIASVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM AUTORIZADA PELA LEI 1.614 DE 06/10/2022 E DECRETO N°2.738, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A BARBACENA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDESem registro de pagamentoR$ 0,00
28/03/202501080-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalJOÃO MARCOS REZENDE DIASVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM AUTORIZADA PELA LEI 1.614 DE 06/10/2022 E DECRETO N°2.738, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A BARBACENA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 02/04/2025R$ 95,50
28/03/202501079-000OutrosEO↗ Ver no PortalIBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOSVALOR QUE SE EMPENHA: / AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SANEANTES ODONTOLÓGICOS PARA SEREM UTILIZADOS PELO SETOR DE ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO DE RITÁPOLIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°11/25, ATA N°02/2024 E OFÍCIO N°156/2025.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE · TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTENSAÚDEPago em 03/06/2025R$ 5.224,83
27/03/202501078-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalJOÃO MARCOS REZENDE DIASVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM AUTORIZADA PELA LEI 1.614 DE 06/10/2022 E DECRETO N°2.738, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A BELO HORIZONTE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 02/04/2025R$ 82,00
27/03/202501077-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalFRANCIS BRUNO GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM AUTORIZADA PELA LEI 1.614 DE 06/10/2022 E DECRETO N°2.738, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A CONSELHEIRO LAFAIETE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 02/04/2025R$ 92,00
27/03/202501076-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalWALLACE ZAMBALDI NASCIMENTO LARAVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM AUTORIZADA PELA LEI 1.614 DE 06/10/2022 E DECRETO N°2.738, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A BARBACENA E DEPOIS EM JUIZ DE FORA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 02/04/2025R$ 103,21
27/03/202501075-000EntidadeEO↗ Ver no PortalDIJON AUTOMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO QUE SERÃO FEITAS NA PRIMEIRA REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO PLACA SYZ0C23 DA POLÍCIA MILITAR DE RITÁPOLIS, DE ACORDO COM O MEMORANDO EM ANEXO E CONVÊNIO N°005.38/2024 TAMBÉM EM ANEXO.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO · APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSEGURANÇA PÚBLICAPago em 31/03/2025R$ 446,15
27/03/202501074-000EntidadeEO↗ Ver no PortalDIJON AUTOMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS QUE SERÃO FEITAS NA PRIMEIRA REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO PLACA SYZ0C23 DA POLÍCIA MILITAR DE RITÁPOLIS, DE ACORDO COM O MEMORANDO EM ANEXO E CONVÊNIO N°005.38/2024 TAMBÉM EM ANEXO.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO · APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSEGURANÇA PÚBLICAPago em 31/03/2025R$ 1.415,76
27/03/202501073-000DiáriaEO↗ Ver no PortalSIMONE REGINA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI N°1614 DE 06/10/2022 E DECRETO N°2738, 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A SÃO JOÃO DEL REI, PARA REALIZAR CURSO DE CAPACITAÇÃO NA CONEXÃO SAÚDE. COM DIREITO DE 20% DA DIÁRIA R$116,32.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 01/04/2025R$ 116,36
27/03/202501072-000DiáriaEO↗ Ver no PortalMARIANE DE CASSIA ALVES FREITASVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI N°1614 DE 06/10/2022 E DECRETO N°2738, 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A SÃO JOÃO DEL REI, PARA REALIZAR CURSO DE CAPACITAÇÃO NA CONEXÃO SAÚDE. COM DIREITO DE 20% DA DIÁRIA R$116,32.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 01/04/2025R$ 116,36
27/03/202501071-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalROBSON MARCOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM AUTORIZADA PELA LEI 1.614 DE 06/10/2022 E DECRETO N°2.738, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A BARROSO LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 02/04/2025R$ 30,00
27/03/202501070-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalJOÃO MARCOS REZENDE DIASVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM AUTORIZADA PELA LEI 1.614 DE 06/10/2022 E DECRETO N°2.738, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A BELO HORIZONTE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 02/04/2025R$ 108,00
27/03/202501069-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalFRANCIS BRUNO GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM AUTORIZADA PELA LEI 1.614 DE 06/10/2022 E DECRETO N°2.738, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A BARBACENA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 02/04/2025R$ 78,00
27/03/202501068-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalROBSON MARCOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM AUTORIZADA PELA LEI 1.614 DE 06/10/2022 E DECRETO N°2.738, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A RESENDE COSTA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 02/04/2025R$ 30,00
27/03/202501067-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalFRANCIS BRUNO GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM AUTORIZADA PELA LEI 1.614 DE 06/10/2022 E DECRETO N°2.738, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A JUIZ DE FORA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 02/04/2025R$ 88,90
27/03/202501066-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalWALLACE ZAMBALDI NASCIMENTO LARAVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM AUTORIZADA PELA LEI 1.614 DE 06/10/2022 E DECRETO N°2.738, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A BARBACENA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 02/04/2025R$ 37,00
27/03/202501065-000DiáriaEO↗ Ver no PortalHUMBERTO MAFRA ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO ÀS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO DURANTE A BELO HORIZONTE, CONFORME A DIÁRIA N° 250, EM NOME DE HUMBERTO MAFRA DE ALMEIDA, PLACA DO VEÍCULO USADO SYK0J08, NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2025.SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOPago em 01/04/2025R$ 180,00
27/03/202501064-000OutrosEO↗ Ver no PortalMINAS MÁQUINAS SAVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS DE CARCAÇA DE FILTRO E FILTRO DE AR PARA REPARO NA INJEÇÃO E PERCA DE POTÊNCIA DO VEÍCULO SPRINTER PLACA TDT3J82 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOPago em 01/04/2025R$ 715,10
27/03/202501063-000AuxílioEO↗ Ver no PortalTHAYLANA THAYS THACIA DIAS DE PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO SAÚDE PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, NÃO DISPONIBILIZADOS PELO SUS, PERFIL DO PACIENTE J.H.D.S., SE ENCAIXA NO PERFIL EXIGIDO DE ACORDO A LEI ORDINÁRIO N° 1.423 DO DIA 17 DE MARÇO DE 2017.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 01/04/2025R$ 218,00
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