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Empenho 01268-000 · 2019

Material de consumoOutrosPago↗ Ver no Portal da Transparência

Visao geralFinalidadesCredoresEmpenhos

O que foi este gasto (2019)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE 02 MONITORES PARA INSTALAÇÃO EM EQUIPAMENTOS LOCADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO NO MEMORANDO Nº 101/2019 DE 14/06/19 EM ANEXO - PL 031/18, PREGÃO 019/2018 COM ATA VIGENTE ATÉ 09/07/2019.

Valor (2019)R$ 780,00
CredorDIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA

05448910000155

TipoEO

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

OutrosConfianca 55% - material
categoria_economica
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMOsem regra especifica de finalidade

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

  1. Empenhado14/06/2019A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
  2. Liquidado28/06/2019A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
  3. Pago24/07/2019O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Área de governo
SAÚDE
Subárea
ADMINISTRACAO GERAL
Programa
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Projeto/atividade
MANUT.SERV ADMINIST FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE
Categoria econômica
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Outros gastos com Material de consumo em 2019

517 empenhos da mesma categoria somando R$ 1.523.918,56 em 2019.

Ver todos
12/02/201900348-000VALOR QUE SE EMPENHA: / ESTIMATIVO PARA MARÇO A AGOSTO/19 PELO FORNECIMENTO DE 18.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA SUPRIR A FROTA E MAQUINÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO - PL 05/18 PREGÃO 002/2018 E CONTRATO 027/18 VIGENTE ATÉ 08/02/2020.R$ 69.120,0014/06/201901282-000VALOR QUE SE EMPENHA: / ESTIMATIVO/19 PARA FORNECIMENTO DE 6.000 LITROS DE GASOLINA PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOCADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - PL 21/18, PREGÃO 012/2018 E CONTRATO 067/2019 VIGENTE ATÉ 10/06/2020.R$ 56.701,4530/08/201902019-000VALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE ROUPAS E UNIFORMES JUNTO A EMPRESA M UNIFORMES IND. E COM. LTDA -ME PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DE 2019 - 10 UN DE ROUPAS PARA BALIZA, 60 UN DE QUEPES, 20 KITS DE ROUPAS P/ REPRESENTAÇÃOS DOS PELOTÕES, 40 KITS DE UNIFORMES DE GALA P/ FANFARRA, 20 KITS DE UNIFORMES P/ PORTA BANDEIRAS, 60 KITS DE UNIFORMES P/ COMISSÃO DE FRENTE - CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO NO MEMORANDO 06/2019 ANEXO AUTORIZADO PELO EXECUTIVO - PL 054/19, PREGÃO DE RP 028/2019 E CONTRATO 104/2019 C/ VIGENCIA EM 30/08/2020.R$ 52.280,0016/09/201902052-000VALOR QUE SE EMPENHA: / ESTIMATIVO PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/19 PELO FORNECIMENTO DE 12.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA SUPRIR A FROTA E OS MAQUINÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO - PL 048/19, PREGÃO DE RP 023/2019 E CONTRATO 091/2019 VIGENTE ATÉ 16/08/2020.R$ 43.700,0021/01/201900278-000VALOR QUE SE EMPENHA: / ESTIMATIVO/19 PARA AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE GASOLINA PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOCADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - PL 21/18, PREGÃO 012/2018 E CONTRATO 063/2018 VIGENTE ATÉ 08/06/2019.R$ 35.141,70