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Dinheiro publico > Diária > LUIS HENRIQUE SANTOS SOUSA > Empenho

Empenho 01585-000 · 2023

DiáriasDiáriaPago↗ Ver no Portal da Transparência

Visao geralFinalidadesCredoresEmpenhos

O que foi este gasto (2023)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI N° 1614 DE 06/10/2022 E DECRETO N° 2738, 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A BELO HORIONTE DIAS 09/05/2023 E 10/05/2023, REFERENTE AO CONGRESSO DA AMM. SENDO UMA DIARIA DE R$581,81 E 75% DE DIARIA R$436,35. TOTALIZANDO R$1.018,16.

Valor (2023)R$ 1.018,16
CredorLUIS HENRIQUE SANTOS SOUSA
TipoEO

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

DiáriaConfianca 94% - diarias
categoria_economica
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVILelemento de despesa de diarias
historico
VALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI N° 1614 DE 06/10/2022 E DECRETO N° 2738, 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A BELO HORIONTE DIAS 09/05/2023 E 10/05/2023, REFERENTE AO CONGRESSO DA AMM. SENDO UMA DIARIA DE R$581,81 E 75% DE DIARIA R$436,35. TOTALIZANDO R$1.018,16.historico menciona diaria

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

  1. Empenhado03/05/2023A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
  2. Liquidado10/05/2023A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
  3. Pago10/05/2023O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Área de governo
ADMINISTRAÇÃO
Subárea
ADMINISTRACAO GERAL
Programa
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Projeto/atividade
MANUT ATIVIDADES DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO
Fonte de recurso
1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Categoria econômica
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Outros gastos com Diárias em 2023

78 empenhos da mesma categoria somando R$ 70.747,95 em 2023.

Ver todos
03/01/202300079-000VALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DESPESAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL NO DIASR$ 24.979,6821/03/202300963-000VALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO À DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI N°1614 DE 06/10/2022 E DECRETO N° 2738, 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM COM DESTINO A BRASÍLIA DIAS 27/03/2023 ATÉ 31/03/2023 PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS. VEICULO VAN RENAULT MASTER. 5X R$581,81 = R$2.909,05.R$ 2.909,0521/03/202300964-000VALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO À DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI N°1614 DE 06/10/2022 E DECRETO N° 2738, 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM COM DESTINO A BRASÍLIA DIAS 27/03/2023 ATÉ 31/03/2023 PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS. VEICULO VAN RENAULT MASTER. 5X R$581,81 = R$2.909,05.R$ 2.909,0521/03/202300965-000VALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO À DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI N°1614 DE 06/10/2022 E DECRETO N° 2738, 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM COM DESTINO A BRASÍLIA DIAS 27/03/2023 ATÉ 31/03/2023 PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS. VEICULO VAN RENAULT MASTER. 5X R$581,81 = R$2.909,05.R$ 2.909,0521/03/202300966-000VALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO À DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI N°1614 DE 06/10/2022 E DECRETO N° 2738, 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM COM DESTINO A BRASÍLIA DIAS 27/03/2023 ATÉ 31/03/2023 PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS. VEICULO VAN RENAULT MASTER. 5X R$581,81 = R$2.909,05.R$ 2.909,05