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Empenho 01483-000 · 2025

Material de consumoOutrosPago↗ Ver no Portal da Transparência

Visao geralFinalidadesCredoresEmpenhos

O que foi este gasto (2025)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO OFERTADOS AO PÚBLICO NO DIA D DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, QUE OCORRERÁ DIA 10/05/2025 DE 08:00H ÀS 13:00H NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALOÍSIO AUGUSTO DE RESENDE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°16/2025 E OFÍCIO N°238/2025. VISANDO ATRAIR UM GRANDE NÚMERO DE CRIANÇAS, GARANTINDO O ENGAJAMENTO NECESSÁRIO PARA UM GRANDE NÚMERO DE IMUNIZAÇÕES, A COMUNIDADE ÁGUA VIVA EM PARCERIA COM O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE DISPONIBILIZARÁ AS MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE SENDO NECESSÁRIO SOMENTE A AQUISIÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. ESSA AQUISIÇÃO DEVERÁ SER CUSTEADA COM RECURSOS ADVINDOS DA FONTE 2621-000 E CONTA 99486-3.

Valor (2025)R$ 117,81
CredorATACADISTA SANTA TEREZINHA LTDA

37042385000160

TipoEO

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

OutrosConfianca 55% - material
categoria_economica
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMOsem regra especifica de finalidade

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

  1. Empenhado30/04/2025A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
  2. Liquidado14/05/2025A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
  3. Pago16/05/2025O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Área de governo
SAÚDE
Subárea
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Projeto/atividade
MANUT. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL
Fonte de recurso
2.621.000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL
Categoria econômica
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Outros pagamentos a ATACADISTA SANTA TEREZINHA LTDA em 2025

30 outros empenhos somando R$ 147.700,86 no exercício 2025.

Perfil do credor
16/12/202504379-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA PRODUÇÃO DE MERENDA PARA USO DOS ALUNOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°16/25, PREGÃO PRESENCIAL N°01/2025 E MEMORANDO EM ANEXO.R$ 5.244,8010/12/202504334-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO SERVIDOS DURANTE A PALESTRA PARA CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DE CUIDAR DA SAÚDE MENTAL A SER REALIZADA NO DIA 16 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO ÀS 13H NO PSF PREFEITO BENEDITO JOSÉ DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°56/2023 E MEMORANDO EM ANEXO.R$ 45,2003/12/202504146-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA PRODUÇÃO DE MERENDA PARA USO DOS ALUNOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°16/25, PREGÃO PRESENCIAL N°01/2025 E MEMORANDO EM ANEXO.R$ 4.111,3517/11/202503933-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA PRODUÇÃO DE MERENDA PARA USO DOS ALUNOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°16/25, PREGÃO PRESENCIAL N°01/2025 E MEMORANDO EM ANEXO.R$ 7.051,4207/11/202503893-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA PRODUÇÃO DE MERENDA PARA USO DOS ALUNOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°16/25, PREGÃO PRESENCIAL N°01/2025 E MEMORANDO EM ANEXO.R$ 4.991,75

Outros gastos com Material de consumo em 2025

437 empenhos da mesma categoria somando R$ 2.883.153,34 em 2025.

Ver todos
06/06/202501915-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTO AO POSTO MAVI LTDA, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS COM GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°107/23 E PREGÃO N°48/2023.R$ 140.327,8822/12/202504549-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO NECESSÁRIA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°95/25, PREGÃO N°18/2025 E MEMORANDO N°108/2025 EM ANEXO.R$ 105.021,1306/06/202501920-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTO AO POSTO MAVI LTDA, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM GASOLINA, DIESEL S10 E DIESEL COMUM CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°107/23 E PREGÃO N°48/25.R$ 91.581,7728/03/202501082-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SEREM USADOS NA DEMANDA DE ATENDIMENTOS PELO SETOR DE ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO DE RITÁPOLIS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°11/25, ADESÃO N°03/2025 E OFÍCIO N°155/2025.R$ 80.092,4111/08/202502794-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL JUNTO AO POSTO MAVI LTDA, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE COM GASOLINA COMUM E DIESEL S10, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°107/23 E PREGÃO N°048/2023.R$ 79.763,02