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Empenho 01324-000 · 2025

Serviços de empresasServiço PJPago↗ Ver no Portal da Transparência

Visao geralFinalidadesCredoresEmpenhos

O que foi este gasto (2025)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) ÔNIBUS QUE SERÁ UTILIZADO EM UMA VIAGEM ATÉ A MINI FAZENDINHA E RESTAURANTE "TUDROÇA" NA ZONA RURAL DE SÃO JOÃO DEL REI, LEVANDO OS PARTICIPANTES DA OFICINA DE ATIVIDADES FÍSICAS DO CRAS GABIROBINHAS NO DIA 01 DE MAIO DE 2025 COM HORÁRIO PREVISTO DE SAÍDA ÀS 09 HORAS E RETORNO ÀS 14 HORAS. ESSA VIAGEM TEM COMO FINALIDADE PROPORCIONAR BEM ESTAR E LAZER COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO GRUPO. PROCESSO LICITATÓRIO N°17/24 E OFÍCIO N°74/2025 EM ANEXO. O PAGAMENTO DEVERÁ SER CUSTEADO ATRAVÉS DA FONTE 2660 - FNAS/ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS E CONTA CORRENTE N° 88619-X.

Valor (2025)R$ 564,00
CredorBRAGA TURISMO SJDR LTDA

48764409000100

TipoEO

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

Serviço PJConfianca 86% - servicos-pj
categoria_economica
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICservico de pessoa juridica sem licitacao vinculada

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

  1. Empenhado25/04/2025A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
  2. Liquidado25/06/2025A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
  3. Pago01/07/2025O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade
SEC. MUNICIPAL DE DES.DE ASSISTENCIA SOCIAL
Área de governo
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subárea
ADMINISTRACAO GERAL
Programa
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Projeto/atividade
MANU.SERV.PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS
Fonte de recurso
2.660.000 - TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS
Categoria econômica
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC

Outros pagamentos a BRAGA TURISMO SJDR LTDA em 2025

23 outros empenhos somando R$ 109.947,90 no exercício 2025.

Perfil do credor
10/12/202504203-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 VAN QUE FOI UTILIZADO A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICÍPIO DE RITÁPOLIS ATÉ AS CIDADES: PRADOS, RESENDE COSTA, CONCEIÇÃO DA BARRA DE MINAS E BARROSO PARA RREALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°17/24, PREGÃO N°01/2025 E MEMORANDO EM ANEXO.R$ 4.517,5010/12/202504204-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 ÔNIBUS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUE LEVOU IDOSOS DE RITÁPOLIS COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO PARA AS CIDADES DE SÃO JOÃO DEL REI E SÃO TIAGO PARA FAZEREM A NOVA IDENTIDADE EXIGIDA PELO INSS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°17/24 E MEMORANDO EM ANEXO. ESSA REQUISIÇÃO DEVERÁ SER CUSTEADA COM RECUUSOS ADVINDOS DA CONTA 88619.R$ 2.350,0027/11/202504112-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 ÔNIBUS QUE FOI UTILIZADO A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICÍPIO DE RITÁPOLIS ATÉ AS CIDADES: NAZARENO, RESENDE COSTA, BARROSO, BARBACENA E SÃO JOÃO DEL REI PARA RREALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°17/24, PREGÃO N°01/2025 E MEMORANDO EM ANEXO.R$ 7.482,4027/11/202504105-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 ÔNIBUS QUE FOI UTILIZADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA LEVAR UM GRUPO DE JOVENS DO MUNICÍPIO DE RITÁPOLIS PARA PARTICIPAREM DE ENCONTROS E TROCA DE EXPERIÊNCIA EM SÃO JOÃO DEL REI CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°17/24, PREGÃO N°01/2025 E MEMORANDO N°01/2025 EM ANEXO.R$ 1.269,0024/10/202503764-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 ÔNIBUS QUE FOI UTILIZADO A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR INTEGRANTES DO PROGRAMA BEM VIVER DEVIDO A REALIZAÇÃO DO EVENTO "SETEMBRO AMARELO: UM ENCONTRO COM A ARTE E A VIDA" QUE FOI REALIZADO NO INSTITUTO DA CIDADE DE INHOTIM EM MINAS GERAIS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°17/24 E OFÍCIO N°574/2025 EM ANEXO.R$ 4.700,00

Outros gastos com Serviços de empresas em 2025

470 empenhos da mesma categoria somando R$ 8.025.300,61 em 2025.

Ver todos
07/02/202500459-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO JUNTO A EMPRESA ENCEL ENGENHARIA DE CONSTRUÇOES ELETRICAS LTDA PARA OS SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE ELETRICA ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL CIGEDAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 57/24, CONTRATO 99/2024 DE ACORDO COM O DEPARTAMENTO DO DIRETOR MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.R$ 644.812,5030/01/202500389-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS, CIRÚRGIAS E EXAMES ESPECIALIZADOS (SERVIÇOS PRÓPRIOS E TERCEIRIZADOS), PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DAS VERTENTES - CISVER. PL 3/25.R$ 483.899,4710/01/202500023-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA ADMINISTRAÇÃOR$ 251.167,9615/01/202500113-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA (CEMIG)R$ 235.666,5011/12/202504350-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO JUNTO A EMPRESA CIGEDAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (DECORATIVOS E EQUIPAMENTOS) INCLUINDO MÃO DE OBRA DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DECORATIVA E ELABORAÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO/PAISAGÍSTICO PARA A ORNAMENTAÇÃO DE NATAL DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE RITÁPOLIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°111/2025, PREGÃO PRESENCIAL N°27/2025 E OFÍCIO EM ANEXO.R$ 221.280,17