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Empenho 01163-000 · 2025

Material de consumoOutrosPago↗ Ver no Portal da Transparência

Visao geralFinalidadesCredoresEmpenhos

O que foi este gasto (2025)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME OFÍCIO N°3, PROCESSO LICITATÓRIO N°24/2025 E PREGÃO PRESENCIAL N°003/2025.

Valor (2025)R$ 9.837,75
CredorDP COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

12719447000102

TipoEO

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

OutrosConfianca 55% - material
categoria_economica
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMOsem regra especifica de finalidade

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

  1. Empenhado02/04/2025A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
  2. Liquidado05/05/2025A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
  3. Pago08/05/2025O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Área de governo
ADMINISTRAÇÃO
Subárea
ADMINISTRACAO GERAL
Programa
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Projeto/atividade
MANUT. ADM DEPTO DE OBRAS E URBANISMO
Fonte de recurso
2.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Categoria econômica
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Outros pagamentos a DP COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA em 2025

4 outros empenhos somando R$ 54.950,90 no exercício 2025.

Perfil do credor
03/12/202504148-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°24/2025, PREGÃO PRESENCIAL N°003/2025 E OFÍCIO EM ANEXO.R$ 6.330,9517/10/202503698-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°24/2025, PREGÃO PRESENCIAL N°003/2025 E OFÍCIO EM ANEXO.R$ 3.513,2024/02/202500577-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS OBRAS DE REPARO NA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, CONFORME OFÍCIO N°001/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N°087/2023 E PREGÃO N° 035/2023.R$ 11.199,8515/01/202500072-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO JUNTO A EMPRESA DP COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO LTDA, PARA USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E UBARNISMO CONFORME MEMORANDO INTERNO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO PL 87/2023 , MODALIDADE 35/23, COM VIGENCIA ATE 30/03/2025R$ 33.906,90

Outros gastos com Material de consumo em 2025

437 empenhos da mesma categoria somando R$ 2.873.433,40 em 2025.

Ver todos
06/06/202501915-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTO AO POSTO MAVI LTDA, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS COM GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°107/23 E PREGÃO N°48/2023.R$ 140.327,8822/12/202504549-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO NECESSÁRIA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°95/25, PREGÃO N°18/2025 E MEMORANDO N°108/2025 EM ANEXO.R$ 105.021,1306/06/202501920-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTO AO POSTO MAVI LTDA, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM GASOLINA, DIESEL S10 E DIESEL COMUM CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°107/23 E PREGÃO N°48/25.R$ 91.581,7728/03/202501082-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SEREM USADOS NA DEMANDA DE ATENDIMENTOS PELO SETOR DE ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO DE RITÁPOLIS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°11/25, ADESÃO N°03/2025 E OFÍCIO N°155/2025.R$ 80.092,4111/08/202502794-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL JUNTO AO POSTO MAVI LTDA, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE COM GASOLINA COMUM E DIESEL S10, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°107/23 E PREGÃO N°048/2023.R$ 79.763,02