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Dinheiro publico > Outros > 53.661.866 VICTOR MANOEL DE SOUSA > Empenho

Empenho 00816-000 · 2025

Material de consumoOutrosPago↗ Ver no Portal da Transparência

Visao geralFinalidadesCredoresEmpenhos

O que foi este gasto (2025)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM GERAL PARA TROCA DE BICO, MONTAGEM/DESMONTAGEM E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS: SJE8G13 / QOS6371 / OPE6158 E RFR7H52 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO N°149/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N°38/24 E PREGÃO PRESENCIAL N°08/24.

Valor (2025)R$ 288,21
Credor53.661.866 VICTOR MANOEL DE SOUSA

53661866000100

TipoEO

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

OutrosConfianca 55% - material
categoria_economica
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMOsem regra especifica de finalidade

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

  1. Empenhado17/03/2025A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
  2. Liquidado24/03/2025A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
  3. Pago01/04/2025O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Área de governo
SAÚDE
Subárea
ADMINISTRACAO GERAL
Programa
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Projeto/atividade
MANUT.SERV ADMINIST FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso
1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Categoria econômica
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Outros pagamentos a 53.661.866 VICTOR MANOEL DE SOUSA em 2025

22 outros empenhos somando R$ 2.889,75 no exercício 2025.

Perfil do credor
14/05/202501601-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM GERAL PARA TROCA DE BICO, MONTAGEM/DESMONTAGEM E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PUH7475, QPO5773 E HMG9560 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°38/24, PREGÃO PRESENCIAL 08/24 E OFÍCIO N°265/2025.R$ 185,5512/05/202501577-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM GERAL PARA TROCA DE BICO, MONTAGEM/DESMONTAGEM E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS HLF5091, GXS 5182 E HKW7C69 DA FROTA DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°38/24 E MEMORANDO N°33/2025.R$ 341,7723/04/202501299-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM GERAL PARA TROCA DE BICO, MONTAGEM/DESMONTAGEM E VULCANIZAÇÃO DO VEÍCULO PATROL CAT DO SETOR DE OBRAS CONFORME MEMORANDO EM ANEXO, PL: N°38/24 E PREGÃO PRESENCIAL: N°08/24.R$ 82,2723/04/202501301-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM GERAL PARA TROCA DE BICO, MONTAGEM/DESMONTAGEM E VULCANIZAÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA XCMG DO SETOR DE OBRAS CONFORME MEMORANDO EM ANEXO, PL: N°38/24 E PREGÃO PRESENCIAL: N°08/24.R$ 82,2723/04/202501300-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM GERAL PARA TROCA DE BICO, MONTAGEM/DESMONTAGEM E VULCANIZAÇÃO DO VEÍCULO TRATOR MASEY DO SETOR DE OBRAS CONFORME MEMORANDO EM ANEXO, PL: N°38/24 E PREGÃO PRESENCIAL: N°08/24.R$ 79,19

Outros gastos com Material de consumo em 2025

437 empenhos da mesma categoria somando R$ 2.882.982,94 em 2025.

Ver todos
06/06/202501915-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTO AO POSTO MAVI LTDA, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS COM GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°107/23 E PREGÃO N°48/2023.R$ 140.327,8822/12/202504549-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO NECESSÁRIA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°95/25, PREGÃO N°18/2025 E MEMORANDO N°108/2025 EM ANEXO.R$ 105.021,1306/06/202501920-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTO AO POSTO MAVI LTDA, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM GASOLINA, DIESEL S10 E DIESEL COMUM CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°107/23 E PREGÃO N°48/25.R$ 91.581,7728/03/202501082-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SEREM USADOS NA DEMANDA DE ATENDIMENTOS PELO SETOR DE ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO DE RITÁPOLIS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°11/25, ADESÃO N°03/2025 E OFÍCIO N°155/2025.R$ 80.092,4111/08/202502794-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL JUNTO AO POSTO MAVI LTDA, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE COM GASOLINA COMUM E DIESEL S10, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°107/23 E PREGÃO N°048/2023.R$ 79.763,02